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實(shí)務(wù)
問題已解決
用了以前年度損益調(diào)整的科目,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,差的就是那筆調(diào)整的數(shù),要作何處理呢?
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速問速答利潤(rùn)表中本已不設(shè)置以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了,如果在利潤(rùn)表中提現(xiàn)的話,那么兩表勾稽關(guān)系一致,但是現(xiàn)在利潤(rùn)表不是新版本中沒有這個(gè)科目了,所以調(diào)整后存在的差異,怎么處理呢?
2018 06/13 14:33
陽老師
2018 06/13 14:31
你好,你實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
84784947
2018 06/13 14:34
是的,但是系統(tǒng)啟用的是一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表
陽老師
2018 06/13 14:35
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需通過所得稅費(fèi)用科目,不需通過以前年度損益調(diào)整
84784947
2018 06/13 14:40
是這樣的,以前年度里長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,有的少計(jì)提,有的多計(jì)提,然后我做了調(diào)整,借或貸以前年度損益調(diào)整科目,借或貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,然后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,然后結(jié)賬后下載報(bào)表,就發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不一致
這實(shí)行的是什么準(zhǔn)則?
陽老師
2018 06/13 14:44
你好,以前年度不屬于資產(chǎn)科目,屬于損益科目
84784947
2018 06/13 14:51
所得稅費(fèi)用科目都是代替什么類型的科目
像我這個(gè)情況,科目怎么調(diào)整呢?
陽老師
2018 06/13 15:01
你好,所得稅費(fèi)用科目代替以前年度損益調(diào)整的
84784947
2018 06/13 15:04
那還用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎?
陽老師
2018 06/13 15:04
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目
84784947
2018 06/13 15:04
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別也是在這里體現(xiàn)嗎?
陽老師
2018 06/13 15:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,所以需要通過所得稅費(fèi)用科目
84784947
2018 06/13 15:09
這樣子哦,我看系統(tǒng)啟用的會(huì)計(jì)報(bào)表是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以利潤(rùn)表里才會(huì)有這個(gè)科目吧
那我要不要結(jié)轉(zhuǎn)
老師的意思所得稅費(fèi)用科目和以前年度損益調(diào)整科目的作用和意義是一樣的?
陽老師
2018 06/13 15:10
你好,對(duì),意思是一樣的,只是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表沒有這個(gè)科目
84784947
2018 06/13 15:12
那調(diào)整了,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)?
陽老師
2018 06/13 15:13
你好,你是什么時(shí)候調(diào)增的?
84784947
2018 06/13 15:14
就這個(gè)月,5月份賬
陽老師
2018 06/13 15:15
你做相反的分錄后,在做所得稅那筆正確的分錄就可以了
84784947
2018 06/13 15:25
老師,沒太明白,以前年度損益調(diào)整科目的,相當(dāng)于過度科目,最后就要結(jié)轉(zhuǎn),那這個(gè)所得稅費(fèi)用科目的呢,也相當(dāng)于過度科目?要不要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)?
84784947
2018 06/13 15:26
跨年了,還能繼續(xù)使用以前科目嗎?直接做反的,那不是沖賬嗎?
陽老師
2018 06/13 15:30
你好,你是說你今年5月做的這筆分錄嗎,跨年度了涉及到損益類的科目不做相關(guān)分錄
84784947
2018 06/13 15:31
那就比如說,13年:借管理費(fèi)用~待攤費(fèi)用52000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)初少計(jì)提20000,那應(yīng)該怎么做分錄?做幾筆呢?
陽老師
2018 06/13 15:32
你好,你現(xiàn)在可以補(bǔ)提相關(guān)費(fèi)用
84784947
2018 06/13 15:38
那就是說和以前做一樣的會(huì)計(jì)分錄,只不過是借貸方向金額的問題?
84784947
2018 06/13 15:40
我現(xiàn)在就是以前年度的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有的供應(yīng)商少提了,有的多提了
比如說,13年:借管理費(fèi)用~待攤費(fèi)用52000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)初少計(jì)提20000,那應(yīng)該怎么做分錄?做幾筆呢?多計(jì)提5000呢?
費(fèi)用科目不就是損益類科目嗎?
陽老師
2018 06/13 16:16
你好,多計(jì)提的需要匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增
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