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建筑行業(yè),別人**我們公司,比如收到100萬工程款,收取1萬,管理費,99萬付給**方,這個1萬管理該怎么處理?

84784999| 提問時間:2018 07/31 11:34
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務收入(**收入) 1/1.1 貸:其他應付款-**方 99 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10% 支付款項給**方和**方的供應商: 借:其他應付款 99 貸:銀行存款 99 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入 100/1.1 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10% 支付款項給**方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018 07/31 11:36
84784999
2018 07/31 11:48
那確認的100萬的收入和提供的99萬的成本票之間的差額不是得交企業(yè)所得稅了?那管理累計金額幾百萬,平時支出沒有這么多,也沖抵不完,讓**方按甲方轉(zhuǎn)的100萬提供成本票,但是公司也不可能按提供的這個100萬給他們付款啊,要扣一些費用的,那這個差額怎么辦?
方亮老師
2018 07/31 11:54
差額就是單位的利潤,差額需要繳納企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅應該有**方負擔。
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