問題已解決
建筑行業(yè),別人**我們公司,比如收到100萬工程款,收取1萬,管理費,99萬付給**方,這個1萬管理該怎么處理?
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速問速答1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業(yè)務收入(**收入) 1/1.1
貸:其他應付款-**方 99
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給**方和**方的供應商:
借:其他應付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務收入 100/1.1
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給**方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2018 07/31 11:36
84784999
2018 07/31 11:48
那確認的100萬的收入和提供的99萬的成本票之間的差額不是得交企業(yè)所得稅了?那管理累計金額幾百萬,平時支出沒有這么多,也沖抵不完,讓**方按甲方轉(zhuǎn)的100萬提供成本票,但是公司也不可能按提供的這個100萬給他們付款啊,要扣一些費用的,那這個差額怎么辦?
方亮老師
2018 07/31 11:54
差額就是單位的利潤,差額需要繳納企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅應該有**方負擔。
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