甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2017年7月,甲企業(yè)銷售自己使用過(guò)3年的小貨車,取得含稅銷售額41200元;銷售自己使用過(guò)的包裝物,取得含稅銷售額82400元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為()元。D【解析】(1)小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),依3%征收率減按2%征收增值稅(P315);(2)小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的包裝物,按照3%征收率征收增值稅(P315);(3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=41200÷(1+3%)×2%+82400÷(1+3%)×3%=3200(萬(wàn)元)。為什么這邊不用考慮是固定資產(chǎn)有沒(méi)有抵扣過(guò)??
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速問(wèn)速答因?yàn)榧灼髽I(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,不允許抵扣。
2018 08/16 12:14
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- 納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。甲企業(yè)銷售自己使用過(guò)的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=52000÷(1+3%)×3%=1514.56(元) (2)甲企業(yè)銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=70000×13%-2000×9%=8920(元) (3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=1514.56+8920=10434.56(元)這個(gè)題目中為什么不用2%機(jī)器出售減按2%計(jì)算 1100
- 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過(guò)兩年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元。已知小規(guī)模納稅人適用的征收率為3%,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用3%的征收率并減按2%征收。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元 375
- 老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的固定資產(chǎn)按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷售額/(1+3%)*2% 嗎? 267
- 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,適用3%的征收率減依照3%征收率繳納增值稅,可以開具3%的增值稅普通發(fā)票,也可以開具3%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是3%的?分錄按2%做? 2115
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