問題已解決

接新業(yè)務(wù),庫存表核對不一致。有確實,這么處理

84784966| 提問時間:2018 09/19 17:03
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!帳和實物對不上嗎?誰多?
2018 09/19 17:05
84784966
2018 09/19 17:16
實物少
耿老師
2018 09/19 17:18
你好!先放在待處理財產(chǎn)損益,查明原因領(lǐng)導(dǎo)出處理意見在根據(jù)情況作相應(yīng)賬務(wù)處理
84784966
2018 09/19 18:31
具體分錄這么寫
84784966
2018 09/19 18:31
需要什么單據(jù)做附件?
耿老師
2018 09/19 22:27
你好!借 待處理財產(chǎn)損益 貸 庫存商品 用盤點表做附件
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