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如果8月進賬大于銷項,導致有留底稅額2000,那下月的稅負是不考慮這個上期留底稅額的嗎

84785021| 提問時間:2018 09/26 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!不是的,每次都是按實際繳納的稅金/不含稅收入
2018 09/26 09:16
84785021
2018 09/26 09:17
那上期留底稅額要計算進去嗎
宋生老師
2018 09/26 09:18
你好!是要計算的。因為實際繳納的時候要扣掉留底的
84785021
2018 09/26 09:19
那如果是固定資產(chǎn)造成的留底稅額呢
宋生老師
2018 09/26 09:19
您好!也是一樣的操作。
84785021
2018 09/26 09:20
但固定資產(chǎn)不屬于銷售貨物,不屬于日常經(jīng)營活動呢
宋生老師
2018 09/26 09:31
您好!這個一樣的可以抵扣。
84785021
2018 09/26 10:12
那我上期留底稅額20萬,那豈不是我一年都不用繳納增值稅了嗎,那全年稅負不就等于0了嗎
宋生老師
2018 09/26 10:14
您好!如果你銷項低于20萬就會這樣了。你是買了什么固定資產(chǎn)
84785021
2018 09/26 10:17
機器設備
宋生老師
2018 09/26 10:21
你好!機器設備的話,你認證了就留底了。就按上面說的。
84785021
2018 09/26 10:26
因為有機器設備20萬進賬,那我貨物的進項發(fā)票都不用去認證了嗎
宋生老師
2018 09/26 10:28
你好!可以先不認證。先計入待認證進項稅。
84785021
2018 09/26 10:31
我是聽了會計學堂老師課程,好多老師說固定資產(chǎn)的進項稅額不參與稅負計算
宋生老師
2018 09/26 10:35
您好!稅負是稅收負擔,就是繳納的稅金。
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