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這個(gè)月繳納上個(gè)月的增值稅需要做計(jì)提嗎?怎么做分錄?

84784957| 提問時(shí)間:2018 09/26 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2018 09/26 11:32
84784957
2018 09/26 11:33
一般納稅人~繳納3萬塊稅費(fèi)
鄒老師
2018 09/26 11:33
你好 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
84784957
2018 09/26 11:36
我們以前會(huì)計(jì)賬戶都是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 月初扣款直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款。這樣可以嗎?
鄒老師
2018 09/26 11:37
你好,不可以的,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)當(dāng)做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784957
2018 09/26 11:38
那現(xiàn)在要是做可以不用按照她以前的來做是吧?沒有什么影響吧?
鄒老師
2018 09/26 11:39
你好,是的,你需要按正確方式結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
84784957
2018 09/26 11:40
老師按你那個(gè)借:應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)借方一直在掛著嗎?啥時(shí)候消掉?
鄒老師
2018 09/26 11:40
你好,一直有余額,不需要消掉
84784957
2018 09/26 11:42
那年末需要做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
鄒老師
2018 09/26 11:43
你好,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額沖平的
84784957
2018 09/26 12:07
年底不需要把銷項(xiàng)沖平?
鄒老師
2018 09/26 12:08
你好,是的,年底也不需要把 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)余額沖平的
84784957
2018 09/26 12:10
那做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)摘要咋寫?
鄒老師
2018 09/26 12:50
你好,可以寫結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
84784957
2018 09/28 10:10
那就是之前會(huì)計(jì)一直做已交稅金,從這個(gè)月開在增明細(xì)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣可以嗎?就不按照之前的已交稅金來做了?
鄒老師
2018 09/28 10:30
你好,已交稅金是預(yù)交稅款所采用的科目 結(jié)轉(zhuǎn),繳納是這樣做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
84784957
2018 09/28 16:27
那計(jì)提的附加稅摘要也是寫"結(jié)轉(zhuǎn)本期附加稅"?然后借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加?
鄒老師
2018 09/28 16:34
你好,計(jì)提附加稅摘要是 計(jì)提稅款
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