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問題已解決
月末,稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄,能否提供一下
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,增值稅不需要計(jì)提,一般不需要結(jié)轉(zhuǎn),只有在年末的時候才轉(zhuǎn)出。
繳納增值稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)的話:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2018 10/16 17:20
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