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月末結(jié)轉(zhuǎn)需要做哪些會計(jì)分錄,請指導(dǎo)一下

84784977| 提問時(shí)間:2020 08/05 11:50
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,涉及月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄基本有如下幾類: 1.結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2.期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3.成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4.稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅
2020 08/05 11:51
莊老師
2020 08/05 11:51
一、月底涉及的計(jì)提分錄: 1、提取職工教育經(jīng)費(fèi)(按工資總額2.5%計(jì)提) 借:管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--職工教育經(jīng)費(fèi) 2、提取工會經(jīng)費(fèi)(按工資總額2%計(jì)提) 借:管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi) 3、提取固定資產(chǎn)折舊 借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 4、提取貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息(或預(yù)提費(fèi)用) 二、月末涉及的結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅
84784977
2020 08/06 10:58
老師 應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提哪幾項(xiàng)呢?是不是就計(jì)提營業(yè)稅 教育稅附加 建設(shè)稅這三項(xiàng)呢?
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