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問題已解決
老師,你好,是這樣的,我這個(gè)月做賬,我有兩張沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),做進(jìn)了未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我下個(gè)月做了認(rèn)證后,這個(gè)我應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018 10/19 10:00
84785020
2018 10/19 10:09
就是反過來做嗎?我開始是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2018 10/19 10:10
您好!你拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,沒認(rèn)證,怎么做的分錄。
84785020
2018 10/19 10:15
做 借:庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行
宋生老師
2018 10/19 10:18
您好!你都已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅了啊。那你不是進(jìn)項(xiàng)稅跟你的報(bào)表對(duì)不上?
84785020
2018 10/19 10:21
我因?yàn)闆]認(rèn)證啊,所以就做進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:24
你好!呃,你是說填申報(bào)的時(shí)候填的未認(rèn)證待抵扣?
84785020
2018 10/19 10:28
我是因?yàn)檫@兩張發(fā)票還沒有認(rèn)證,開始做賬的時(shí)候是做進(jìn)項(xiàng)的,然后在轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:29
你好!那你轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證的時(shí)候做了分錄了 嗎
84785020
2018 10/19 14:43
我前面是,借庫存 借應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行,然后借應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣
貸:應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2018 10/19 14:47
你好!那你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣就好了
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