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問(wèn)題已解決
老師,稅控盤(pán)抵增值稅,我要做分錄,借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,借 管理費(fèi)用(紅字),對(duì)嗎?,那我報(bào)稅增值稅應(yīng)該咋報(bào),是實(shí)際的,還是抵免以后的
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速問(wèn)速答你當(dāng)期有增值稅要繳納就可以抵扣,如果沒(méi)有繳納的增值稅,可以抵扣以后期間的
2018 10/22 13:36
84784953
2018 10/22 13:38
有增值稅要交,我是說(shuō)在報(bào)稅的時(shí)候填實(shí)際的,還是抵扣以后的數(shù)據(jù)
辜老師
2018 10/22 13:40
報(bào)稅的時(shí)候,填實(shí)際抵免額
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