問(wèn)題已解決

老師,稅控盤(pán)抵增值稅,我要做分錄,借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,借 管理費(fèi)用(紅字),對(duì)嗎?,那我報(bào)稅增值稅應(yīng)該咋報(bào),是實(shí)際的,還是抵免以后的

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/22 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)期有增值稅要繳納就可以抵扣,如果沒(méi)有繳納的增值稅,可以抵扣以后期間的
2018 10/22 13:36
84784953
2018 10/22 13:38
有增值稅要交,我是說(shuō)在報(bào)稅的時(shí)候填實(shí)際的,還是抵扣以后的數(shù)據(jù)
辜老師
2018 10/22 13:40
報(bào)稅的時(shí)候,填實(shí)際抵免額
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~