問題已解決

公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提,每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了?

84785017| 提問時間:2019 02/28 15:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 您每個月末有沒有做分錄 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值 貸:應交稅費——未交增值稅
2019 02/28 15:13
84785017
2019 02/28 15:13
沒有
84785017
2019 02/28 15:14
現(xiàn)在是應交稅費-應交增值稅再借方掛了9萬多元
bamboo老師
2019 02/28 15:16
那您是銷項大于進項 需要繳稅 對吧
84785017
2019 02/28 15:20
是啊 但是是一年以來每個月掛上去的 現(xiàn)在該怎么辦
84785017
2019 02/28 15:21
是內賬
bamboo老師
2019 02/28 15:22
那您產生銷項跟進項的時候分錄分別是怎么寫的呢?
84785017
2019 02/28 15:26
就是增值稅一直沒有計提到主營業(yè)務稅金及附加里面 掛了那么多錢 怎么可以做掉去
bamboo老師
2019 02/28 15:28
增值稅不要計提到主營業(yè)務稅金及附加 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
84785017
2019 02/28 15:33
我還是沒明白我現(xiàn)在賬上的9萬應該如何做
bamboo老師
2019 02/28 15:35
您內帳上初了這個9萬 有沒有別的增值稅科目有余額?
84785017
2019 02/28 15:36
他的應交稅金-附加稅也有在借方有余額,但是不多,只有幾千
bamboo老師
2019 02/28 15:55
這個附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅金-附加稅 增值稅如果您不分進項跟銷項單獨核算的話 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交增值稅
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