問(wèn)題已解決

老師你好,我們企業(yè)是一般納稅人,九月份月末忘了計(jì)提稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,那做十月份帳的時(shí)候補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄,然后和繳稅分錄怎么做??!

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/25 11:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!可以的??梢匝a(bǔ)充計(jì)提 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2018 10/25 11:31
84784969
2018 10/25 11:38
老師,那印花稅,和附加稅怎樣補(bǔ)提啊
宋生老師
2018 10/25 11:46
你好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅等。
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