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老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應交稅費,應交增值稅,進項稅額嗎???什么時候計入應交稅費,應交增值稅,待認證/待抵扣稅額????

84785043| 提問時間:2018 10/27 13:23
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
收到增值稅專票 計入應交稅費-應交增值稅-待認證稅額 認證后轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅額。如果當月不抵扣,就轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額
2018 10/27 13:25
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