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老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額嗎???什么時候計入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證/待抵扣稅額????

84785043| 提問時間:2018 10/27 13:23
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
收到增值稅專票 計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅額 認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。如果當(dāng)月不抵扣,就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額
2018 10/27 13:25
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