問題已解決

我司進項發(fā)票是每個月根據(jù)銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應該先計入”應交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發(fā)票時再從“應交稅費——待認證進項稅額”轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”?

84785031| 提問時間:2019 02/25 10:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。就是這樣做。
2019 02/25 10:13
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