問題已解決

老師好,咨詢個(gè)問題!就是我們公司有一個(gè)部門的員工全部轉(zhuǎn)給了合作公司,然后我們公司代合作公司支付了一個(gè)月的工資,合作公司也將這筆工資款打給我們公司,我們還給他們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在這筆工資的進(jìn)出該怎么入賬呢!我們不是人力資源公司

84785027| 提問時(shí)間:2018 11/01 14:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018 11/01 15:09
84785027
2018 11/01 15:11
老師,那我發(fā)出呢?該怎么做呢?
文文老師
2018 11/01 15:18
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
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