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增值稅即征即退當(dāng)月辦理了當(dāng)月就可以申請(qǐng)退稅嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2018 11/02 20:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅即征即退當(dāng)月辦理了,當(dāng)月就可以申請(qǐng)退稅。
2018 11/02 20:11
王雁鳴老師
2018 11/02 20:23
您好,如果是一年以上企業(yè),可正常退稅,大概2個(gè)月左右。根據(jù)每個(gè)地方稅務(wù)局的不同時(shí)間不同,上海稅務(wù)局是3個(gè)月的時(shí)間,別的地方,半年也有。 1、企業(yè)在申報(bào)時(shí)應(yīng)注意,《增值稅納稅申報(bào)表》中,對(duì)“一般貨物及勞務(wù)”及“即征即退貨物及勞務(wù)”兩列,要加以區(qū)分;享受即征即退軟件產(chǎn)品要放在《增值稅納稅申報(bào)表》“即征即退貨物及勞務(wù)”中進(jìn)行申報(bào),方可辦理退稅。 2、《增值稅納稅申報(bào)表》第33行“欠繳稅額”一項(xiàng)必須為零,稅款必須于當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)上繳入庫,不允許因稅款上繳入庫不及時(shí)而產(chǎn)生滯納金,《稅收通用繳款書》右下角應(yīng)有“即征即退”字樣(網(wǎng)上納稅申報(bào)的企業(yè),應(yīng)在指定的申報(bào)窗口,由稅務(wù)人員簽章注明)。 四、辦理退稅有關(guān)注意事項(xiàng) 1、企業(yè)在填寫《北京市海淀區(qū)國家稅務(wù)局退稅申請(qǐng)審批表》(以下簡(jiǎn)稱審批表)、《軟件產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表》(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)表)時(shí),應(yīng)仔細(xì)核對(duì)開戶銀行、開戶帳號(hào)(應(yīng)與《稅收通用繳款書》相符)和退稅金額等項(xiàng)目,正確填寫企業(yè)退稅原因,并逐頁加蓋企業(yè)代碼章,如企業(yè)漏填或填寫錯(cuò)誤將造成稅款無法退出。 2、企業(yè)要在退稅審批表、申請(qǐng)表的右上角填寫退稅編號(hào)。第一次辦理退稅時(shí),請(qǐng)到二樓210室領(lǐng)取退稅編號(hào)。(以后沿用。如企業(yè)登記類型發(fā)生變化由內(nèi)資企業(yè)轉(zhuǎn)為外資企業(yè)或由外資企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè),請(qǐng)及時(shí)變更退稅編號(hào))。 3、辦理軟件產(chǎn)品退稅手續(xù),除提供審批表一式二份、申請(qǐng)表一式二份外(如填報(bào)具體內(nèi)容不清楚,請(qǐng)參照一樓大廳桌內(nèi)的樣本);同時(shí)還應(yīng)提供與本月退稅有關(guān)的《軟件產(chǎn)品即征即退審核確認(rèn)表》、《稅收通用繳款書》、當(dāng)月《增值稅納稅申報(bào)表》、當(dāng)月軟件產(chǎn)品銷售收入明細(xì)帳頁、應(yīng)交稅金明細(xì)帳頁的所有復(fù)印件(一式一份,使用A4復(fù)印紙),以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。復(fù)印件要求字體清晰可辨,不得折疊,注明 “與原件相符”字樣,并逐頁加蓋企業(yè)公章,填報(bào)內(nèi)容保證真實(shí)、可靠、完整,字跡工整,不得涂改,如審核時(shí)發(fā)現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容不符將不予受理。 4、《軟件產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表》中“申請(qǐng)退還增值稅款的產(chǎn)品名稱”要與已審批的《軟件產(chǎn)品即征即退審核確認(rèn)表》上的產(chǎn)品名稱一致;多個(gè)軟件產(chǎn)品同時(shí)申請(qǐng)退稅的,由企業(yè)在《軟件產(chǎn)品即征即退審核確認(rèn)表》復(fù)印件上自行編號(hào),應(yīng)與《軟件產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表》中所填報(bào)的軟件產(chǎn)品編號(hào)一一對(duì)應(yīng),軟件產(chǎn)品名稱不可縮寫,如退稅軟件產(chǎn)品較多申請(qǐng)表中填寫不下的,可另附清單(在申請(qǐng)表申請(qǐng)退還增值稅款的產(chǎn)品名稱一欄中注明“詳見清單”字樣)。 5、辦理軟件產(chǎn)品退稅手續(xù)的企業(yè),要按照即征即退的原則,當(dāng)月取得的軟件產(chǎn)品收入,應(yīng)在次月納稅申報(bào)期內(nèi)及時(shí)足額繳納稅款,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),辦理軟件產(chǎn)品退稅,不得延誤和跨月辦理軟件產(chǎn)品退稅手續(xù)。
王雁鳴老師
2018 11/02 20:27
您好,當(dāng)月不需要計(jì)提營業(yè)外收入的。
王雁鳴老師
2018 11/02 20:39
您好,這個(gè)表就是涉及到差額征收的企業(yè)和項(xiàng)目需要填寫的。
王雁鳴老師
2018 11/02 21:06
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84784956
2018 11/02 20:16
老師,一般什么時(shí)候能退下來呢,t退稅的手續(xù)有哪些啊
84784956
2018 11/02 20:18
當(dāng)月需要做什么賬務(wù)處理呢?需要ji提收入嗎?
84784956
2018 11/02 20:25
好的,老師,當(dāng)月需要計(jì)提營業(yè)外收入ma?
84784956
2018 11/02 20:34
好的
84784956
2018 11/02 20:35
老師,這個(gè)表主要是哪些she?ji?dao?d的填寫呢
84784956
2018 11/02 21:03
好的,謝謝老師
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