問題已解決

你好!我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),在本月填報教育費附加的時候,當(dāng)期免抵稅額填錯了,導(dǎo)致少繳稅款。但是,已經(jīng)扣稅了,問怎么解決

84785019| 提問時間:2018 11/07 14:30
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
去稅局補充申報,或下個申報期補充申報
2018 11/07 14:40
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