問題已解決

請(qǐng)問我現(xiàn)在的公司以前沒有做過內(nèi)賬,稅務(wù)都是外賬公司做的,我現(xiàn)在接手做內(nèi)賬。所以的數(shù)據(jù)都是經(jīng)過盤點(diǎn)得到的,我想問一下這種情況,如果我使用財(cái)務(wù)軟件該如何填寫期初數(shù)據(jù)呢

84784979| 提問時(shí)間:2018 11/07 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你用盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)。差額計(jì)入未分配利潤(rùn)
2018 11/07 14:35
84784979
2018 11/07 14:37
那本年累計(jì)借方貸方都不用填寫了是吧
84784979
2018 11/07 14:39
盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額??
宋生老師
2018 11/07 14:43
您好!是的。你把盤點(diǎn)的數(shù)都填入資產(chǎn)負(fù)債表,一般會(huì)有個(gè)差額
84784979
2018 11/07 14:45
填寫資產(chǎn)負(fù)債表??
宋生老師
2018 11/07 14:45
你好!是啊。不然你起賬的時(shí)候,數(shù)據(jù)不平了
84784979
2018 11/07 14:47
好的,那差額我是直接做憑證,分錄該怎么寫
宋生老師
2018 11/07 14:48
你好!做不了這個(gè)不是直接做憑證。 就像,你盤點(diǎn)現(xiàn)金100元。也沒辦法做憑證的額
84784979
2018 11/07 14:48
那我該怎么處理呢
宋生老師
2018 11/07 14:51
你好!按上面說的,盤點(diǎn)的數(shù)額作為期初數(shù)。差額作為未分配利潤(rùn)的期初。然后起賬
84784979
2018 11/07 14:52
好的,謝謝老師
宋生老師
2018 11/07 14:54
你好!不用客氣的了。
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