問題已解決

上個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月紅沖,下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅怎樣做呢?

84784972| 提問時(shí)間:2018 11/08 17:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額之后的稅額填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了
2018 11/08 17:15
84784972
2018 11/08 17:18
怎樣填?沒有懂!?能再清楚一些嗎?我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)如果是1萬,我紅沖的也是一萬,我直接填進(jìn)項(xiàng)2萬?還是該哪里哪格填寫?
鄒老師
2018 11/08 17:19
你好,如果 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是1萬,我紅沖的也是一萬,這種情況進(jìn)項(xiàng)就是按0填寫 在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫
84784972
2018 11/09 07:26
如果去我銷售的,上個(gè)月交了稅,我給紅沖掉,我這個(gè)月開了一萬,上個(gè)月銷小孩紅沖也是1萬,這個(gè)月銷項(xiàng)是0元?
鄒老師
2018 11/09 08:25
你好,是的,這樣藍(lán)字與紅字剛好抵消了,實(shí)際銷售金額就是0,稅額也是0
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