問題已解決

我方上月開給對(duì)方單位的發(fā)票由于稅號(hào)開錯(cuò),導(dǎo)致對(duì)方無(wú)法抵扣,我方次月申請(qǐng)紅字信息表,并且也開具了紅字發(fā)票。請(qǐng)問,1,是否等對(duì)方將錯(cuò)誤發(fā)票寄回后,在給開具正確的藍(lán)字發(fā)票。2,紅字發(fā)票,我方需要做賬務(wù)處理嗎,

84785013| 提問時(shí)間:2018 11/13 12:56
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,建議收到開錯(cuò)的發(fā)票后再給對(duì)方開具發(fā)票。2、紅字發(fā)票建議做賬務(wù)處理,即將原來的憑證紅沖,開出正確的發(fā)票再重新入賬。
2018 11/13 12:58
84785013
2018 11/13 13:02
哦,什么情況下,我方開具的紅字發(fā)票需要給對(duì)方,紅字發(fā)票在什么情況下需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要是直接銷項(xiàng)紅字處理可以嗎
牛老師
2018 11/13 13:26
你公司開具的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣,紅沖時(shí),需要客戶填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)表,你公司按申請(qǐng)表開具紅字發(fā)票,并將紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給客戶。
牛老師
2018 11/13 13:27
當(dāng)你公司收到供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證需要紅沖時(shí),需要你公司填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)表,這時(shí)你公司要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,納稅申報(bào)時(shí)也需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
84785013
2018 11/13 14:00
好的,那比如上月抵扣發(fā)票的處理是,借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)170 貸 應(yīng)付賬款1170,下月對(duì)方把發(fā)票紅沖了,我 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出170 借方 是什么,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我,我才能處理吧。
牛老師
2018 11/13 14:22
借:應(yīng)付賬款,貸:原材料或借負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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