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請問老師,我6月份做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,本月10月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,6月做的待抵扣要如何抵稅?

84784984| 提問時間:2018 11/13 15:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你6月做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票6月認(rèn)證了嗎
2018 11/13 15:12
84784984
2018 11/13 15:42
是的,現(xiàn)在做10月份的,待抵扣要怎么調(diào)出來抵扣本次的銷項(xiàng)呢
辜老師
2018 11/13 15:45
你6月認(rèn)證了的話,直接就應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的
84784984
2018 11/13 15:50
那我申報表就直接是填本月的8份跟6月的那1份的合計(jì)數(shù)嗎?
辜老師
2018 11/13 15:52
申報表要填列認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
84784984
2018 11/13 17:28
那我申報表進(jìn)項(xiàng)那里怎么填
辜老師
2018 11/14 08:38
填列在增值稅申報表附表二的第35行
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