問題已解決
有筆支出沒有取得發(fā)票做了暫估入賬,取得發(fā)票時怎么做賬
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你可以沖銷那筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2018 11/26 09:18
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2018 11/26 09:28
發(fā)票金額和暫估入賬的金額一樣。沖賬的分錄要怎么做。
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 09:31
借:XX費用 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù),
收到發(fā)票,借:XX費用 貸:應付帳款
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2018 11/26 09:57
我暫估的時候就一部分銀行存款支付了,另一部分掛了其他應付款,銀行存款要怎么沖賬
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 10:02
你這個費用發(fā)票沒有進項稅吧,如果沒有,你干脆直接按發(fā)票放在暫估的憑證后面,不在另外賬務處理了
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2018 11/26 10:26
可是我8月份暫估的,發(fā)票11月份才開的。
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/26 10:29
如果你金額完全一樣的,你沖暫估,在入賬,其實各個科目還是沒有發(fā)生額,只是有一個過程,你銀行付款的也可以反沖
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