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企業(yè)所得稅有一筆金額屬于去年第四季度的,但在今年1月計提并支付,是否調(diào)整這筆所得稅?一定需要紅字重新藍色更正嗎?

84784973| 提問時間:2018 12/02 14:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你1月份計提的分錄是?
2018 12/02 14:03
84784973
2018 12/02 14:04
借:所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
鄒老師
2018 12/02 14:11
你好,跨年計提,應當通過以前年度損益調(diào)整科目 你可以在你分錄的基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;所得稅
84784973
2018 12/02 14:16
如果當年補的匯算清繳補的所得稅,是不是也應該通過以前年度損益調(diào)整做調(diào)整
鄒老師
2018 12/02 14:18
你好,是的,匯算清繳補交的企業(yè)所得稅是通過以前年度損益調(diào)整科目核算
84784973
2018 12/02 14:19
如果,正常的匯算清繳要交的所得稅應該怎樣做分錄,老師
鄒老師
2018 12/02 14:21
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
84784973
2018 12/02 14:23
如果沒以前年度損益調(diào)整,能否做借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款?
鄒老師
2018 12/02 14:25
你好,沒有以前年度損益調(diào)整科目,你可以這樣做分錄 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
84784973
2018 12/02 14:27
老師,寫應交稅費-應交所得稅設置的話,會不會認為就是今年交的所得稅???
鄒老師
2018 12/02 14:29
你好,實際繳納稅款日期是今年,但是這個稅款所屬期是去年的
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