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老師你好,我一月做的一筆分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)在要調(diào)這筆分錄,應(yīng)該是計(jì)入營業(yè)外收入,怎么做?

84785031| 提問時(shí)間:2018 12/06 10:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好 營業(yè)外收入應(yīng)該是增加銀行才對,這樣分錄不平,大概說下業(yè)務(wù)
2018 12/06 10:18
84785031
2018 12/06 10:18
說錯(cuò)了,是營業(yè)外支出
暖暖老師
2018 12/06 10:19
借:營業(yè)外支出 借:管理費(fèi)用 紅字
84785031
2018 12/06 10:19
之前入賬管理費(fèi)用福利費(fèi),現(xiàn)在要調(diào)這筆賬
暖暖老師
2018 12/06 10:20
是的,那就是福利費(fèi)那里紅字
84785031
2018 12/06 10:20
這個(gè)摘要我要怎么寫呢
暖暖老師
2018 12/06 10:21
調(diào)整#月份#號憑證就可以
84785031
2018 12/06 10:25
好的謝謝老師
暖暖老師
2018 12/06 10:26
不客氣,請您給予好評
84785031
2018 12/06 10:27
老師不可以發(fā)圖片請教么
暖暖老師
2018 12/06 10:29
可以的,你需要上傳圖片,重新發(fā)起問題提問的
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