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小規(guī)模駕校在做無票收入的時候用不用應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅這個科目,報(bào)稅的時候都是免稅范圍,如果要用我前幾個月都沒用這個科目怎么辦,是不是都要重新做啊

84784960| 提問時間:2018 12/23 11:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果你小規(guī)模納稅人,不用繳納增值稅的話,可以不用修改的,因?yàn)樽詈髴?yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的
2018 12/23 11:23
84784960
2018 12/23 11:35
之前兩個季度沒交增值稅是因?yàn)樵诿舛惙秶绻谒募径刃枰辉鲋刀惸?,如果像之前沒交增值稅的情況,沒用應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,稅務(wù)局查賬可以說得過去嗎
辜老師
2018 12/23 11:51
之前不用繳納增值稅,不用應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,可以解釋的
84784960
2018 12/23 11:55
那第四季度有就需要用到了嗎?
辜老師
2018 12/23 12:03
如果你有要繳納的增值稅,確認(rèn)收入時,要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的
84784960
2018 12/23 12:23
老師,如果10月收入是25000 11月收入是35000 按30000以內(nèi)免增值稅憑證分別怎么做
辜老師
2018 12/23 12:54
你要根據(jù)金額確認(rèn)收入的,借:銀行存款 30000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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