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私人診所應(yīng)如何做財務(wù)帳

84784966| 提問時間:2018 12/29 13:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 據(jù)實做出相應(yīng)的賬務(wù)處理就是了
2018 12/29 13:38
84784966
2018 12/29 16:57
我們是教育咨詢公司,為學(xué)生提供專業(yè)的自主招生的服務(wù),我們后期為學(xué)生產(chǎn)生的費用比如參加明天小小或者其他學(xué)術(shù)的比賽的話,要給合作方付款10萬一個人,這個費用做預(yù)付賬款-下面設(shè)個什么明細合適,然后收到發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本-這個設(shè)置啥子明細合適。
鄒老師
2018 12/29 16:59
你好,預(yù)付賬款——某某人 主營業(yè)務(wù)成本可以計入?yún)①愘M 明細
84784966
2018 12/29 17:14
包含五險一金工資的
鄒老師
2018 12/29 17:15
你好,針對這個還有什么疑問嗎
84784966
2018 12/29 17:16
您有應(yīng)付職工薪酬的整體的核算分錄嗎?
鄒老師
2018 12/29 17:19
你好 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 公積金比照社保處理
84784966
2018 12/29 17:24
現(xiàn)在做其他應(yīng)收款嗎,不是直接通過應(yīng)付職工薪酬來核算嗎
鄒老師
2018 12/29 17:27
你好,個人部分的社保,還是需要通過其他應(yīng)收款來核算的
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