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年底稅金留底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/30 17:04
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018 12/30 17:09
84784968
2018 12/30 17:13
還需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額嗎?
84784968
2018 12/30 17:14
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師還需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額嗎?
莊老師
2018 12/30 17:16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是個(gè)特殊的賬戶,其下面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等本質(zhì)上不是明細(xì)科目,只是對(duì)應(yīng)交增值稅各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行借方或貸方分析,所以年末并不需要將每個(gè)項(xiàng)目都用結(jié)轉(zhuǎn)的方式清空
84784968
2018 12/30 17:19
為什么次年還要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?
莊老師
2018 12/30 17:22
你好,次年初始建賬時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),才能有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784968
2018 12/30 19:29
謝謝老師
莊老師
2018 12/30 20:07
應(yīng)該的,給個(gè)五星好評(píng)
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