問題已解決

小規(guī)模納稅人,上個(gè)月發(fā)票稅率點(diǎn)錯(cuò),造成收入與稅金不符,這個(gè)月已經(jīng)抄稅,應(yīng)該怎么申報(bào)?

84784989| 提問時(shí)間:2019 01/02 22:08
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
差異放在無票收入,開具正確發(fā)票后,在無票收入再?zèng)_回
2019 01/02 22:10
84784989
2019 01/02 22:15
謝謝老師!對(duì)方因?yàn)榭缒旰怂愠杀?,我怎么跟?duì)方單位解釋呢?
恩熙老師
2019 01/02 22:50
這個(gè)是我方的失誤導(dǎo)致的,放低姿態(tài)正常解釋就好了。
84784989
2019 01/02 22:52
要是我給他開了紅數(shù)再開一張正確的,他能不能在12月做賬呢?
恩熙老師
2019 01/02 23:00
可以啊,你應(yīng)該在上個(gè)月這樣做。
84784989
2019 01/02 23:02
可是我再開就是19年1月的發(fā)票了
恩熙老師
2019 01/02 23:23
嗯。當(dāng)月可以作廢,本月就沖開紅票吧。
84784989
2019 01/02 23:28
哎!老師我表達(dá)的不清楚!我是說我本月開紅字發(fā)票,再開一張正確的,他不能用這張正確的做賬到12月份吧?我把發(fā)票要回來,他怎么能把成本在12月出了?
恩熙老師
2019 01/02 23:36
肯定不可以啊,對(duì)方也只能在1月做賬。
84784989
2019 01/02 23:37
哎!
恩熙老師
2019 01/02 23:46
沒事,以后及時(shí)處理就好了。
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