问题已解决
先暫估了成本,取到票的時候跨年怎么處理?



你好,取得發(fā)票先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯誤,需要對結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄做調(diào)整的
2019 01/03 20:48

84785034 

2019 01/03 20:52
那我沖銷暫估之后,重新做一筆新的購進(jìn)分錄,成本調(diào)整分錄咋寫

鄒老師 

2019 01/03 20:53
你好,之前成本是結(jié)轉(zhuǎn)少了還是結(jié)轉(zhuǎn)多了?

84785034 

2019 01/03 20:55
分別是什么呢?

鄒老師 

2019 01/03 20:57
你好,少結(jié)轉(zhuǎn)了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)多了就沖銷
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

84785034 

2019 01/03 21:00
那如果我2018年的憑證都訂好了,收到的票可以放在2019年嗎?匯算清繳還是算在2018年嗎

鄒老師 

2019 01/03 21:01
你好,發(fā)票是放在2019年核算
匯算清繳還是算在2018年

84785034 

2019 01/03 21:04
就是我2018暫估的但是跨年了。那應(yīng)該放在2018還是2019呢?

鄒老師 

2019 01/03 21:05
你好,發(fā)票放在2019年,但是匯算清繳的時候需要考慮19年對18年成本的調(diào)整情況

84785034 

2019 01/03 21:08
這個如果剛好的話,放在2018的匯算里就是可以的是嗎?

鄒老師 

2019 01/03 21:09
你好,是的,是這樣處理

84785034 

2019 01/03 21:11
如果成本估多了或者少了。是先做成本調(diào)整分錄,然后補(bǔ)交或者少交所得稅是嗎?

鄒老師 

2019 01/03 21:13
你好,是的,是這樣處理

84785034 

2019 01/03 21:20
之后還需要做什么嗎?對2019年還有什么影響嗎?

鄒老師 

2019 01/03 21:20
你好,匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整就是了
對19的費(fèi)用扣除是沒有影響的

84785034 

2019 01/03 21:22
好的。多謝老師了。

鄒老師 

2019 01/03 21:22
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安
