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如果建筑服務(wù)外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅申報(bào)抵減了,申報(bào)附加稅時(shí)還需要再減一次嗎?還是直接按抵減過(guò)的增值稅為計(jì)稅依據(jù)就可以了?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/05 11:17
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小梅老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅遞減了。附加稅直接遞減的。因?yàn)楦郊佣愂前丛鲋刀惿陥?bào)的哦
2019 01/05 11:20
84784969
2019 01/05 11:29
如果建筑服務(wù)外出經(jīng)營(yíng)還交了個(gè)稅和企業(yè)所得稅,怎么抵減?
小梅老師
2019 01/05 11:45
個(gè)人所得稅不用遞減。企業(yè)所得稅需要哦。填申報(bào)表。應(yīng)該是14行特定業(yè)務(wù)預(yù)交
小梅老師
2019 01/05 11:45
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