問題已解決

在做工資賬時一直是:先計提:借:管理-工資,貸:其他應付,貸:應付職工薪酬。支付當月社保:借:管理-社保,借:其他應付,貸:庫存現(xiàn)金。次月支付工資時:借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金。這樣做,有什么問題嗎?

84785034| 提問時間:2019 01/09 14:33
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84785034
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
就是沒有按一般的做工資,在支付工資時再做貸方的其他應付。這兩種不同的方式是同一個意思,就是不知道有什么人影響沒有?<br>
2019 01/09 14:35
三寶老師
2019 01/09 15:04
計提時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金
84785034
2019 01/09 15:07
嗯,我知道這樣,就是想問老師,我一直按我寫的那樣做,有什么疑問沒?
84785034
2019 01/09 15:08
這樣做對那些有影響?我之后就按老師說的這樣來做,之前按這樣做了的,是否需要更改。?
84785034
2019 01/09 16:28
老師?
三寶老師
2019 01/09 16:41
之前的還是改過來吧,那樣做費用和應付職工不一致
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