問題已解決

老師,上個月開了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報,但這個月又沖紅了,銷項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?

84784962| 提問時間:2019 01/10 09:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,紅沖做銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 附加稅按實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)算就是了
2019 01/10 09:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~