問題已解決
有某個(gè)員工12月先發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)時(shí)并沒有扣除個(gè)稅,1月份繳納個(gè)稅時(shí),公司暫為墊付的個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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速問速答你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸;銀行存款
2019 01/14 11:54
84785015
2019 01/14 11:55
老師,當(dāng)時(shí)給他發(fā)工資時(shí)沒有扣個(gè)稅,現(xiàn)在這600元是公司給他墊付的個(gè)稅
鄒老師
2019 01/14 12:02
你好,從銀行賬戶扣除個(gè)人稅款就是上面的分錄
從工資扣除就做這個(gè)分錄
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 600
84785015
2019 01/14 12:04
老師,我當(dāng)時(shí)計(jì)提工資13000 然后發(fā)工資也是13000,當(dāng)時(shí)并沒有社保這一塊
84785015
2019 01/14 12:06
借管理費(fèi)用~工資13000 貸應(yīng)付職工薪酬~工資13000 發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬薪酬13000 貸銀行存款13000 當(dāng)時(shí)并沒有扣個(gè)稅
鄒老師
2019 01/14 12:55
你好,你單位會(huì)從以后工資中扣除這600嗎?還是你單位就給職工負(fù)擔(dān)了這個(gè)稅款?
84785015
2019 01/14 12:57
以后扣除,公司不負(fù)擔(dān)
鄒老師
2019 01/14 12:59
你好,那就以后從工資中扣除做這個(gè)分錄
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 600
84785015
2019 01/14 13:02
正常發(fā)工資不考慮其它的會(huì)計(jì)分錄 借應(yīng)付職工薪酬薪酬13100 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 600 貸銀行存款12500
84785015
2019 01/14 13:02
我當(dāng)時(shí)沒有扣除個(gè)稅,把13100全部發(fā)給個(gè)人了 現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅公司墊付的部分是不是計(jì)入其它應(yīng)收款
鄒老師
2019 01/14 13:04
你好,不是,繳納就做這個(gè)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸;銀行存款
之后從工資中扣下就是這個(gè)分錄
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 600
84785015
2019 01/14 13:06
但是,之前應(yīng)交稅費(fèi)沒有計(jì)提
鄒老師
2019 01/14 13:12
你好,從工資中扣除個(gè)人所得稅,就是計(jì)提的過程
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