問題已解決

2016年,借:應收賬款-A公司 62790 貸:應交稅費-未交增值稅 1828.83 主營業(yè)務收入-銷售收入 60961.17 實際上發(fā)票開錯了,沒有作廢,對方不欠錢,但是記賬了,如何處理?

84785010| 提問時間:2019 01/24 17:26
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,如果跨月了,要做紅字沖銷,重新開票
2019 01/24 18:03
84785010
2019 01/24 18:09
這是2016年的業(yè)務,跨年了,這個金額的票已經重新開過了,只是這張沒有作廢,然后會計沒細看,也入賬了,現(xiàn)在要如何處理?
莊老師
2019 01/24 18:20
只是這張沒有作廢,然后會計沒細看,也入賬了,現(xiàn)在處理,要紅字沖銷
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