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老師請問:我公司2018年11月、12月各出口50萬人民幣,截止12月認證進項25萬,2019年申報出口退稅16萬元,退稅這16萬元是在18年12月增值稅報表上申報還是19年1月增值稅報表上申報?怎么報,麻煩能不能作詳細示范,謝謝!

84784948| 提問時間:2019 01/25 11:13
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是退稅的款不在增值稅里申報。
2019 01/25 17:25
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