問題已解決
2018年12月計提年度獎金20000,實際只發(fā)19600.沖回怎么做賬呢
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2019 01/28 17:28
84784994
2019 01/29 11:06
借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
還有印花:借稅金及附加98.01貸應交稅費–印花98.01 實際1月份印花交了98 元,12月份計提了98.01
張艷老師
2019 01/29 11:09
借:應付職工薪酬 400 貸:以前年度使用調(diào)整 400
借:以前年度使用調(diào)整 400 貸:利潤分配--未分配利潤 400
借:應交稅費--應交印花稅 0.01 貸: 貸:以前年度使用調(diào)整 0.01
借:以前年度使用調(diào)整 0.01 貸:利潤分配--未分配利潤 0.01
84784994
2019 01/29 11:12
都在月份憑證里調(diào)整嗎
84784994
2019 01/29 11:13
對資產(chǎn)負債表有影響吧,12月份已經(jīng)計提盈余公積了
張艷老師
2019 01/29 11:13
是的,在1月份的帳中調(diào)整的。
84784994
2019 01/29 11:20
盈余公積也要調(diào)嗎
張艷老師
2019 01/29 11:21
是的,也是需要調(diào)整的。
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