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填經(jīng)濟普查表,有一項要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?

84785026| 提問時間:2019 03/12 12:21
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
2019 03/12 12:23
84785026
2019 03/12 12:29
哦,那么管理費用-工資也要單獨打印提交一份嗎?
蔣飛老師
2019 03/12 12:39
你好! 不用的,把數(shù)據(jù)填寫上就可以了
84785026
2019 03/12 12:40
好的 謝謝
蔣飛老師
2019 03/12 12:46
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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