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,老師我們是一般納稅人,從國外進(jìn)口紅酒用于國內(nèi)二次銷售,消費(fèi)稅的會計分錄怎么寫?紅酒的成本是關(guān)稅完稅價+關(guān)稅+消費(fèi)稅么?還是關(guān)稅完稅價+關(guān)稅?另外,國外發(fā)票和報關(guān)單均沒有提供,可以根據(jù)海關(guān)的繳款書直接入記成本嗎,如果不可以,需要索要什么附件入成本呢?

84785046| 提問時間:2019 03/13 07:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、銷售需交納消費(fèi)稅的物資應(yīng)交的消費(fèi)稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅
2019 03/13 10:30
84785046
2019 03/13 10:31
不是說進(jìn)口需要記入成本嗎
樸老師
2019 03/13 10:34
這是銷售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅
84785046
2019 03/13 10:37
關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費(fèi)稅為依據(jù)。 可以根據(jù)繳款書入成本。 海關(guān)繳款書,出庫單都可以作為原作憑證。 借:XX 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅 這是另外一個老師的回復(fù),我咨詢了好多老師,都不知道哪個正確了
樸老師
2019 03/13 10:45
紅酒的成本包括所有的費(fèi)用 這個老師跟我說的差不多的
84785046
2019 03/13 10:48
現(xiàn)在我關(guān)心的是消費(fèi)稅,他那個分錄明顯是記入成本了呀
樸老師
2019 03/13 10:48
你按我說的做就可以了
84785046
2019 03/13 10:51
消費(fèi)稅計入成本和二次銷售單獨(dú)計提繳納分錄就完全不同了呀
樸老師
2019 03/13 14:03
你現(xiàn)在是哪里不理解呢?
84785046
2019 03/13 14:11
比如關(guān)稅完稅+關(guān)稅+消費(fèi)稅合計是100,其中消費(fèi)稅是20 一、如果消費(fèi)稅記入成本了,那分錄應(yīng)該就是 借:庫存商品100,貸: 應(yīng)付賬款/銀行存款100 二、如果按二次銷售消費(fèi)稅單獨(dú)記稅,那么分錄是 借:庫存商品80 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款80 借:營業(yè)稅金及附加20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交消費(fèi)稅20 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交消費(fèi)稅20 貸:銀行存款20
84785046
2019 03/13 14:12
這樣兩分錄不就不一樣了么,應(yīng)該以哪種入賬呢
樸老師
2019 03/13 14:14
做分錄,可以放在一起. 如果是進(jìn)口貨物,完稅價格是貨物的成本,增值稅是以完稅價格的16%計繳海關(guān)征收.企業(yè)可憑海關(guān)增值稅繳款書用于抵扣. 收到進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的專用繳款書、供應(yīng)商開具的形式發(fā)票: 借:庫存商品-XXXX 合同價×匯率+關(guān)稅+消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)-XXXX公司(如果有供應(yīng)商開具的形式發(fā)票) 貸:銀行存款(或其他貨幣資金-銀行匯票)進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅金額
樸老師
2019 03/13 14:14
這樣做就可以了哦
84785046
2019 03/13 14:19
那也就是說進(jìn)口的消費(fèi)稅不能按照以下這么入賬,對嗎? 1、銷售需交納消費(fèi)稅的物資應(yīng)交的消費(fèi)稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅
樸老師
2019 03/13 14:20
進(jìn)口的按照我上面最后回復(fù)的做,銷售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅按照第一個分錄來做
84785046
2019 03/13 14:24
哦,好的
84785046
2019 03/13 14:25
謝謝老師的耐心解答
樸老師
2019 03/13 14:32
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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