問題已解決

#提問#,老師,為什么這個資產(chǎn)負債表最后不平呢,我結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤之后,就不平了,沒結(jié)轉(zhuǎn)之前是平的

84784997| 提問時間:2019 03/13 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你怎么還結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,分錄是什么
2019 03/13 14:53
84784997
2019 03/13 15:00
年末不是要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎,我寫的分錄是借:本年利潤。貸:未分配利潤
郭老師
2019 03/13 15:09
這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,年末需要做這個分錄的
84784997
2019 03/13 15:14
我這就是年末的,老師你還沒說我這表是有什么問題嗎,不平
郭老師
2019 03/13 15:24
科目余額表和你資產(chǎn)負債表余額核對,你這個未分配利潤不對
84784997
2019 03/13 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的金額,不是用結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額差來算的嗎
郭老師
2019 03/13 15:36
是本年利潤一年的累計金額
郭老師
2019 03/13 15:36
最好的驗證結(jié)果就是本年利潤沒有余額
84784997
2019 03/13 15:41
那意思就是我最后結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤就是本年利潤一年的累計數(shù),最后結(jié)轉(zhuǎn)完了之后本年;利潤是無余額是這樣是嗎
郭老師
2019 03/13 15:45
84784997
2019 03/13 15:51
可是還是不平,兩邊相差很大
郭老師
2019 03/13 15:51
余額表發(fā)來,我給你核對
84784997
2019 03/13 15:56
老師麻煩你幫我看下
郭老師
2019 03/13 16:05
未分配利潤不對,改成和你科目余額表一樣就可以
84784997
2019 03/13 16:36
我是改成哪個數(shù)啊,我改成余額表里面本年累計的貸方的那個數(shù)了,還是不對,老師,你就告訴我改成哪個數(shù)吧
郭老師
2019 03/13 16:40
12817112.24
84784997
2019 03/13 16:46
不對啊,改成哪個數(shù)之后差的更多了
郭老師
2019 03/13 17:04
填上之后截圖
84784997
2019 03/13 17:13
是要怎么算呢
郭老師
2019 03/13 17:29
12817112.24我只是告訴你把資產(chǎn)負債表未分配利潤改成這個數(shù)就可以,你這是修改的那里
84784997
2019 03/13 17:37
我的資產(chǎn)負債表是自動生成的,我改的是結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的憑證,改成這個金額了
郭老師
2019 03/13 17:47
不能改憑證,你可以自己計算下,改了利潤分配你的報表就平,你的報表取數(shù)有問題
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