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老師,去稅務(wù)大廳做增值稅零申報(bào)需要帶什么材料嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2019 03/13 14:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,零申報(bào)不需要帶別的,只要公章和法人章
2019 03/13 14:57
84784973
2019 03/13 14:58
老師,要法人章干嘛呢?
暖暖老師
2019 03/13 15:02
申報(bào)蓋章需要的,帶著
84784973
2019 03/13 15:04
不需要帶報(bào)表吧
暖暖老師
2019 03/13 15:06
不用的,他們會(huì)打印
84784973
2019 03/13 15:07
老師,我指的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表
暖暖老師
2019 03/13 15:12
這個(gè)是零申報(bào)就不用帶,不是的需要帶著
84784973
2019 03/13 15:42
老師,公司在二月發(fā)一月工資的時(shí)候準(zhǔn)備幫某個(gè)員工補(bǔ)繳前兩個(gè)的社保,所以一月份工資就扣了他三個(gè)月(當(dāng)月加前兩個(gè)月)的個(gè)人承擔(dān)部分,但是到三月發(fā)現(xiàn)補(bǔ)繳不了(因?yàn)檠a(bǔ)繳的時(shí)間在公司注冊(cè)前),于是在三月發(fā)二月工資的時(shí)候就把一月工資多扣的兩個(gè)月個(gè)人部分補(bǔ)發(fā)給他了, 現(xiàn)在退回多扣的,在做完發(fā)放工資分錄后,接著做 借;其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬 然后再做發(fā)放分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款, 這樣處理對(duì)嗎?
暖暖老師
2019 03/13 15:44
嗯,這個(gè)分路是正確的
84784973
2019 03/13 15:57
老師,想問的是如果按上面分錄處理退回金額,那做發(fā)放工資時(shí)借方的應(yīng)付職工薪酬金額應(yīng)該包含這筆退回金額嗎?
暖暖老師
2019 03/13 15:58
做相反的會(huì)計(jì)分錄
84784973
2019 03/13 16:10
老師,具體怎么操作能不能說的明確些,我是財(cái)務(wù)小白,這個(gè)分錄處理我已經(jīng)暈了,麻煩老師了
暖暖老師
2019 03/13 16:13
借:銀行存款 貸?其他應(yīng)付款
84784973
2019 03/13 16:14
什么時(shí)候做這個(gè)分錄呢?
84784973
2019 03/13 17:56
老師,我不理解的是發(fā)放工資時(shí)分錄借 應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)包含了補(bǔ)給員工的多扣部分, 再做 借;其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬 然后再做發(fā)放分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款, 不是重復(fù)了嘛?不是扣兩次銀行存款了嘛?
暖暖老師
2019 03/13 18:05
沒有,合并起來一次銀行
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