問題已解決

你好,老師。銷售了商品,確認(rèn)了收入和銷項(xiàng),分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。如本月未達(dá)到起征點(diǎn)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅科目怎么處理呢?

84784947| 提問時(shí)間:2019 03/13 17:01
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019 03/13 17:02
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