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實(shí)務(wù)
問題已解決
接過來活,發(fā)現(xiàn)以前會計(jì),把應(yīng)收帳款和收到款掛到預(yù)收帳款,現(xiàn)在已經(jīng)跨年度,調(diào)賬如何調(diào)?
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速問速答你好,正常是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款貸方,結(jié)果之前的會計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款貸方核算 了?
2019 03/20 08:54
84784948
2019 03/20 08:58
開發(fā)票時(shí)掛應(yīng)收賬款。收款時(shí)掛預(yù)收帳款
鄒老師
2019 03/20 08:59
你好,那應(yīng)當(dāng)把收款分錄貸方從預(yù)收賬款改成應(yīng)收賬款才是 的
你可以在之前分錄基礎(chǔ)上做這個(gè)調(diào)整分錄
借;預(yù)收賬款 貸;應(yīng)收賬款
84784948
2019 03/20 09:04
好的,謝謝
鄒老師
2019 03/20 09:05
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784948
2019 03/20 09:56
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100 ,營業(yè)外支出 (罰款 滯納金)20 。
貸:銀行存款 120轉(zhuǎn)賬 。
借:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 。
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100 。
借:利潤分配-未分配利潤 100(分錄調(diào)整未分配利潤)。
貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 ,營業(yè)外支出(罰款滯納金20)。以上是我現(xiàn)在2019,1月做2018.12所屬期交稅款和滯納金分局對?
鄒老師
2019 03/20 09:58
你好,增值稅不通過損益科目核算的
84784948
2019 03/20 10:01
請問分局如何做對?
84784948
2019 03/20 10:01
請問分錄如何做對?
鄒老師
2019 03/20 10:03
你好,是補(bǔ)交了增值稅,滯納金,罰款嗎?
84784948
2019 03/20 10:06
第一'2019.1申報(bào)繳納稅金預(yù)期,產(chǎn)生滯納金?第二'另外如果是屬于2018,11所屬期在2018.12申報(bào),由于漏繳納稅金,在2019,1才繳納稅金。
84784948
2019 03/20 10:07
是補(bǔ)交稅金和滯納金
鄒老師
2019 03/20 10:07
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
營業(yè)外支出
貸;銀行存款
借;本年利潤 貸;營業(yè)外支出
84784948
2019 03/20 10:34
謝謝
鄒老師
2019 03/20 10:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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