問題已解決
公司可以將其他應(yīng)收款科目中的員工借款合并到其他應(yīng)付款科目中的員工明細(xì)中嗎?其他應(yīng)收款就只記錄質(zhì)保金,投標(biāo)保證金等
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速問速答你好,合并到其他應(yīng)付款用負(fù)數(shù)表示嗎
2019 03/21 09:36
84785027
2019 03/21 10:17
老師,是的
佟老師
2019 03/21 10:20
可以的,只要你記賬清晰就可以
84785027
2019 03/21 10:29
老師,假如我們今年1月份支付物業(yè)公司10000,其中預(yù)付第一季度房租9000,預(yù)付一年水費(fèi)400,支付去年第四季度電費(fèi)600,票未到,物業(yè)公司應(yīng)該掛哪個科目呢?分錄應(yīng)該怎么做呢?
佟老師
2019 03/21 10:31
你們是支付給物業(yè)公司?你問我是物業(yè)公司應(yīng)該掛哪個科目呢?賬務(wù)怎么處理嗎?你們不是物業(yè)公司吧
84785027
2019 03/21 10:57
我們不是物業(yè)公司,我們租的辦公室
佟老師
2019 03/21 10:59
那您是問我上述你的付款公司賬目怎么處理嗎?
84785027
2019 03/21 10:59
老師,因?yàn)槲覀兏督o他們的這筆款里面有預(yù)付的今年的房租和水費(fèi),也有支付去年用了的電費(fèi),所以我不知道在哪個科目掛這個物業(yè)公司,是“預(yù)付賬款”?“其他應(yīng)付款”?還是“其他應(yīng)收款”科目?
佟老師
2019 03/21 11:00
只要是你支付的沒有取得發(fā)票的,都是在預(yù)付賬款里做賬
84785027
2019 03/21 11:23
老師,那我這個預(yù)付的房租和水費(fèi)需要攤銷嗎?
佟老師
2019 03/21 11:24
是的,要按照期間進(jìn)行攤銷的
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