問題已解決
公司是一家建筑企業(yè),有個項目在外地,這個月在外地預(yù)交了增值稅、企業(yè)所得稅、附加費、印花稅、該怎樣將預(yù)交的稅放哪個科目呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,計入應(yīng)交稅費——某某稅款 借方就是了
2019 03/27 09:24
84785001
2019 03/27 09:26
企業(yè)所得稅、印花稅、附加稅也放這個科目嗎?
鄒老師
2019 03/27 09:28
你好,是的,預(yù)交是計入應(yīng)交稅費——某某稅款的借方核算
84785001
2019 03/27 09:45
那抵減的時候呢?
鄒老師
2019 03/27 09:50
你好,做相關(guān)稅款計提就是了
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費——附加稅
借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——所得稅
閱讀 478