問題已解決

前期已銷售,但沒有開發(fā)票,做了未開票收入。 但后期客戶需要發(fā)票,給客戶開了發(fā)票,那么開了發(fā)票后的銷項(xiàng)怎么處理?

84785040| 提問時(shí)間:2019 03/28 12:55
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文老師
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職稱:中級職稱
您開發(fā)票的當(dāng)月,應(yīng)該還需要沖減一筆未開票收入,要不然您不是重復(fù)確認(rèn)收入了嗎
2019 03/28 12:58
84785040
2019 03/28 13:06
不太懂,能編下分錄嗎
文老師
2019 03/28 13:11
你能開票了,是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額 以前沒有開發(fā)票,確認(rèn)未開票收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在開票了,就需要把以前這筆未開票的紅沖了,所以是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),這樣實(shí)際業(yè)務(wù)就是開票收入和未開票收入的明細(xì)科目一增一減,其他的都對沖了
84785040
2019 03/28 13:28
然后再編一筆現(xiàn)在開票的分錄是嗎?借,應(yīng)收,貸,收入,銷項(xiàng)稅額
文老師
2019 03/28 20:01
是的,只是主營業(yè)務(wù)收入的不一樣明細(xì)
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