問題已解決
銷售貨物已收款,當月未開發(fā)票(客戶暫時未要發(fā)票),賬務(wù)處理上該確認收入確認收入,該計稅計稅,報稅做無票收入處理,但是后來的月份客戶又要發(fā)票了,后期又給開了發(fā)票,那么在開票的月份如何做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理?
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速問速答同學(xué)你好
這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2023 08/30 12:01
84785015
2023 08/30 12:36
之前做無票收入報稅的當月已經(jīng)記過一次收入、銷項稅及結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我問的是后來補開發(fā)票的當月又該怎么做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理?
樸老師
2023 08/30 12:46
先紅沖無票收入然后再做藍字 分錄
84785015
2023 08/30 12:57
稅務(wù)處理上呢?無票收入填負數(shù),開票收入填正數(shù)?
樸老師
2023 08/30 13:04
同學(xué)你好
對的
是這樣申報
84785015
2023 08/30 13:40
無票收入為負數(shù)不會被預(yù)警么?
樸老師
2023 08/30 13:45
這個不會的
你藍字開票收入沖抵了不是嗎
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