問題已解決
收到以前年度的發(fā)票,這個要怎么做分錄呢?
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速問速答你好,發(fā)票的內(nèi)容具體是?
2019 03/28 15:22
84785033
2019 03/28 15:24
好幾張,有電話費、機票、機票、勞保費等
鄒老師
2019 03/28 15:24
你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款等科目
84785033
2019 03/28 15:25
那我就寫成現(xiàn)金了,因為這個是付的現(xiàn)金
鄒老師
2019 03/28 15:25
你好,付的現(xiàn)金,貸方就寫庫存現(xiàn)金科目就是了
84785033
2019 03/28 15:27
對了,這個以前年度損益期末會有余額嗎?還是要結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,會計怎么處理?
鄒老師
2019 03/28 15:30
你好,期末不會有余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;利潤分配——未分配利潤 貸; 以前年度損益調(diào)整
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