問題已解決

在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中?!?/p>

84785015| 提問時(shí)間:2019 04/03 18:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模季報(bào)不超過30萬元免增值稅 把不交增值稅這個(gè)銷售額填寫在小微企業(yè)減免欄 個(gè)體戶填寫在未達(dá)起征點(diǎn)欄 這樣你應(yīng)交稅費(fèi)欄是0 就不用交增值稅
2019 04/03 18:46
84785015
2019 04/03 19:29
我這樣能保存了,還是不能申報(bào),為什么???
84785015
2019 04/03 20:00
我《(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一列不填,只填你說的《未達(dá)起征點(diǎn)銷售額》就可以申報(bào),那還用不用填?? 這樣能申報(bào)了,那《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》還用不用填呢???
玲老師
2019 04/03 20:10
第三欄,不填也可以填寫第九欄,你第11欄是自動(dòng)帶出來的嗎,正常小微企業(yè)應(yīng)該填在第十欄,不是第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:10
你是個(gè)體戶嗎,個(gè)體戶是填寫第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:14
你本期不用交稅,應(yīng)納稅額是零,你就可以提交了。
84785015
2019 04/03 20:53
我是個(gè)體戶,原來我是定額,一季度9W,無論開不開票說都必須交稅, 那我這2個(gè)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》還用不用填呢,不填都是0,我就可以遞交了, 那我《(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一欄還填不填??
玲老師
2019 04/03 21:38
第三欄,填上也可以,不填也行,直接填第九欄也行,那你是個(gè)體戶,那你這個(gè)表對可以提交了。
玲老師
2019 04/03 21:39
你第三欄填上了也不算錯(cuò),不影響稅款,你稅款是零。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~