問題已解決

本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”中; 2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中 這個是啥問題啊

84784972| 提問時間:2023 04/16 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的銷售額合計是多少的 專票還是普票的
2023 04/16 16:49
84784972
2023 04/16 16:51
沒有開票
郭老師
2023 04/16 16:51
你好,你說的是無票收入的嗎?還是直接零申報?
84784972
2023 04/16 16:54
無票收入
郭老師
2023 04/16 16:56
季度30萬以內(nèi)11藍(lán)填寫 其他的不填寫 免稅額3%
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