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給客戶買禮品的發(fā)票可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2019 04/04 19:19
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019 04/04 19:20
84785009
2019 04/04 19:29
新建企業(yè),在籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么要求嗎?
牛老師
2019 04/04 19:53
沒有特別的要求,直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)就可以了
84785009
2019 04/04 20:00
老師,企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目,需要打通關(guān)系,發(fā)生的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
牛老師
2019 04/04 21:48
有發(fā)票且不是寫的很明顯可以計(jì)入管理費(fèi)用。建議不要寫的太明顯。
牛老師
2019 04/04 21:49
如果民企的話,沒發(fā)票建議內(nèi)部寫個(gè)情況說明內(nèi)部審批入賬,費(fèi)用不在企業(yè)所得稅前扣除。
84785009
2019 04/04 22:35
老師,每個(gè)月費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,如果不在企業(yè)所得稅前扣除,那就是在年度所得稅匯算清繳時(shí)作為費(fèi)用調(diào)減處理嗎?
牛老師
2019 04/04 22:42
年度匯算清繳時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅所得額,也就是你說的調(diào)減允許稅前扣除的費(fèi)用的金額。
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